
老師,增值稅稅負要不要把上月的留底稅額計算進去呢,比如我這個月銷售金額50萬,我公司行業(yè)的稅負是1%,那我只要繳納5000的增值稅,我就認證了75000的進項稅,這個時候剛好稅負是1%,但我上個月有留底稅額5000,那這樣最后導致我部用繳納增值稅,稅負是0 了,請問每月的增值稅稅負要考慮上月留底稅額嗎
答: 您好!你算某個月的就用某個月實際繳納的除以不含稅收入 算一整年的也是這樣。用實際繳納的除以不含稅收入
銷項稅額:8240.31預繳增值稅:1831.19上月留底稅額:-12680.6應繳增值稅=銷項稅額8240.31-預繳增值稅1831.19-上月留底稅額12860.6=-6451.48請老師幫我看下是否計算正確,留底稅額是減?還是加呢?
答: 減掉這個,是對的,是的,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,老師我增值稅留底稅額9月出現(xiàn)負數(shù)是怎么回事,8月份是0
答: 你好; 你們有沒有增值稅留抵退稅 ; 你去看看賬上是否有留底進項稅


趙文軍 追問
2018-10-26 14:00
宋生老師 解答
2018-10-26 14:02
趙文軍 追問
2018-10-26 14:03
宋生老師 解答
2018-10-26 14:05