
老師,我們公司有增值稅留底稅額,已經(jīng)幾個(gè)月沒有繳納增值稅了,但是我本月想繳納一點(diǎn)增值稅,怎么申報(bào)?
答: 相交的話填附表一無票收入里面
老師,我們公司有增值稅留底稅額,現(xiàn)在已經(jīng)幾個(gè)月沒有繳納增值稅了,本月我想繳納一點(diǎn)增值稅,怎么申報(bào)?
答: 這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),要是真實(shí)沒有交易話,你這個(gè)最好是等專管員通知,要是需要你們交,你再申報(bào)填寫無票收入下面,后續(xù)方便轉(zhuǎn)回沖掉,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月繳納了增值稅,做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,上個(gè)月的留底稅額要怎么做?(上個(gè)月有留底稅額,沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn))
答: 你好,留抵是不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款


卡爾 追問
2020-10-16 11:34
吳少琴老師 解答
2020-10-16 11:35
卡爾 追問
2020-10-16 11:36
吳少琴老師 解答
2020-10-16 11:39
卡爾 追問
2020-10-16 14:17
吳少琴老師 解答
2020-10-16 14:38