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送心意

小楊老師

職稱,中級會計師

2018-11-02 09:16

還是過一到應(yīng)付職工薪酬~工資科目,借,管理費用,貸,應(yīng)付職工薪酬工資,然后在做一個發(fā)放分錄,借,應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款

wenwen 追問

2018-11-02 09:17

需要計提福利費和工會經(jīng)費嗎

小楊老師 解答

2018-11-02 09:21

在計算應(yīng)付工資的時候是不需要計提福利費和工會經(jīng)費的

wenwen 追問

2018-11-02 09:22

福利費和工會是實際發(fā)生才記入應(yīng)付職工薪酬,不發(fā)生不計提是嗎

小楊老師 解答

2018-11-02 09:24

是的,發(fā)生的時候直接入賬就好了

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相關(guān)問題討論
您好,我們是權(quán)責(zé)發(fā)生制么,本月計提本月工資費用 計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2024-03-09 08:15:21
應(yīng)該是將款轉(zhuǎn)到自己公司發(fā)工資處理。 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——XX公司 再將工資結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的費用中
2017-07-31 15:57:38
你好 這個看你單位的規(guī)定
2020-04-14 09:38:56
還是過一到應(yīng)付職工薪酬~工資科目,借,管理費用,貸,應(yīng)付職工薪酬工資,然后在做一個發(fā)放分錄,借,應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款
2018-11-02 09:16:45
你好,既然是本月發(fā)放上個月的,就需要按規(guī)定先計提,然后支付 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 支付 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2016-06-27 12:01:11
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