
老師,我做內賬。有個人從我們公司走賬,期初建賬的時候就擺了其他應收和其他應付兩個科目。現(xiàn)在我想把兩個科目合并成一個該如何調賬?
答: 你好,可以這樣:借其他應付款 貸其他應收款
期初建賬,我只錄了其他應收和其他應付,沒有其他科目,現(xiàn)在試算不平衡怎么辦?
答: 你好? 差額記在未分配利潤?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
樂老師,追問次數(shù)用完,好的,謝謝樂老師,那如果其他應收和其他應付都可以的話,會不會容易掛亂啊,感覺最好是一直用一個科目
答: 你好 你做賬的話 最好是保持一致 用一個科目就行了 不要兩個一起用 不便于區(qū)分 特別是一個客戶用兩個科目的 不方便你后期對賬的
這兒有對同一企業(yè)的往來,借給對方做的是其他應付賬款的借方,對方還來做該科目貸方。從本月起做其他應收可以嗎?需要把往期與該企業(yè)的其他往來作處理不呢?
新成立的小公司,我們在設置往來賬科目上有什么注意事項。我之前想設預付,預收,應付應收,其他應付,其他應收,但是這樣全部設的話,我怕在做賬的過程中容易混亂,這樣的。我該怎么設立》?
新成立的小公司,我們在設置往來賬科目上有什么注意事項。我之前想設預付,預收,應付應收,其他應付,其他應收,但是這樣全部設的話,我怕在做賬的過程中容易混亂,這樣的。我該怎么設立?謝謝
老師,到年末,如果企業(yè)和同一個公司有掛多個科目,比如應收,應付,其他應付或其他應收款,要把和同一公司的往來對沖后調整到一個科目對嗎

