企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費 答
怎么下載財務表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://nz1l.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學堂下載相關財務報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調(diào)為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務一致 答

新成立的小公司,我們在設置往來賬科目上有什么注意事項。我之前想設預付,預收,應付應收,其他應付,其他應收,但是這樣全部設的話,我怕在做賬的過程中容易混亂,這樣的。我該怎么設立》?
答: 你好,可以都設置,但是一個供應商或者客戶只使用一個往來,就不會混亂
老師好,能給我總結(jié)一下應收應付,預收預付,其他應收其他應付,這些科目什么情況下該記對應的科目?每次做賬這些科目都是混淆
答: 收到發(fā)票沒付款或者開了發(fā)票出去沒收到錢是應收應付 沒開票先付款或者先收款用預收預付 不經(jīng)常發(fā)生的就用其他應收其他應付
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我現(xiàn)在剛把以前的賬拿回來自己做,這個其他應收和其他應付兩個科目值就是不一樣,但是沒錯,我到底該怎么修改
答: 你好,其他應收款和其他應付款核算的內(nèi)容不一樣,金額是可以不一樣的。
這兒有對同一企業(yè)的往來,借給對方做的是其他應付賬款的借方,對方還來做該科目貸方。從本月起做其他應收可以嗎?需要把往期與該企業(yè)的其他往來作處理不呢?
老師,我做內(nèi)賬。有個人從我們公司走賬,期初建賬的時候就擺了其他應收和其他應付兩個科目?,F(xiàn)在我想把兩個科目合并成一個該如何調(diào)賬?
老師,到年末,如果企業(yè)和同一個公司有掛多個科目,比如應收,應付,其他應付或其他應收款,要把和同一公司的往來對沖后調(diào)整到一個科目對嗎

