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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2018-11-03 16:19

是的,你的填列是正確的。

助教 追問

2018-11-03 16:37

但是我出現(xiàn)的問題就是。我實(shí)際開發(fā)票的稅額和這個表兒的稅額差一分錢這樣沒問題嗎,就按照這樣報嗎。

文文老師 解答

2018-11-03 16:43

沒問題,就按照這樣報

助教 追問

2018-11-03 16:49

老師,增值稅申報附列資料一 收入應(yīng)填在11行還是12行

文文老師 解答

2018-11-03 16:53

你是工程服務(wù),應(yīng)填在12

助教 追問

2018-11-03 17:07

老師,這是為什么保存不了,是我的應(yīng)稅項目代碼選錯了嗎?

文文老師 解答

2018-11-04 09:49

依提示,應(yīng)稅項目代碼選錯了

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是的,你的填列是正確的。
2018-11-03 16:19:15
填寫《營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》 1、注意事項: (1)應(yīng)稅項目代碼及名稱欄次:根據(jù)《營改增試點(diǎn)應(yīng)稅項目明細(xì)表》所列項目代碼及名稱填寫,同時有多個項目的,應(yīng)分項目填寫; (2)增值稅稅率或征收率,營業(yè)稅稅率:根據(jù)各項目適用的增值稅稅率或征收率填寫;各項目在原營業(yè)稅稅制下適用的原營業(yè)稅稅率填寫。 (3)“1-6”列與申報表附列資料一第“9-14”列內(nèi)容一致,填報口徑一致,只是需要按照各項目進(jìn)行分別填寫! (4)第7列,按照一般計稅方法計稅的,本列各行次=第6列對應(yīng)各行次÷(《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第11欄“銷項稅額”“一般項目”+“即征即退項目”“本月數(shù)”)×(《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第19欄“應(yīng)納稅額”“一般項目”+“即征即退項目”“本月數(shù)”)。換句話來說:第7列各行應(yīng)當(dāng)填寫的數(shù)據(jù) = 分項目的銷項稅金/主表銷項稅額合計數(shù)×主表應(yīng)納稅額合計數(shù),實(shí)際上是換算出了每個單獨(dú)項目對應(yīng)的應(yīng)納增值稅額。 (5)第8-13列按營業(yè)稅差額口徑計算,這里測算出的增值稅和營業(yè)稅都是扣除差額之后的稅額,口徑是完全一致的。
2019-05-07 15:22:34
根據(jù)繳納的增值稅/營業(yè)收入填列即可
2017-05-07 20:52:10
您好!你把不含稅收入填進(jìn)去就可以了。
2017-04-06 09:48:29
截圖你的報表
2019-01-14 11:05:41
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