
老師,我做內(nèi)賬時(shí),繳納的增值稅做在負(fù)債類中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅中了,怎樣改在損益類中的管理費(fèi)用上?
答: 你好,為什么增值稅要改在管理費(fèi)用中
當(dāng)月增值稅費(fèi)我做了計(jì)提,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,繳費(fèi)時(shí)沖減未交增值稅,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)是負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)出未交增值稅一直在借方,怎么辦?做的是內(nèi)賬,這樣做法是錯(cuò)誤的嗎
答: 你好,內(nèi)帳你只需要做繳稅分錄,不需要計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn) 借;稅金及附加 貸;銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好 我想問一下加計(jì)抵扣的分錄中 的借應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是損益內(nèi)科目下的增值稅嗎 還是負(fù)債類里的呀
答: 您好 借應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 是負(fù)債類里的


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2018-11-04 23:10
莊老師 解答
2018-11-04 23:15
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2018-11-04 23:20
莊老師 解答
2018-11-04 23:22
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2018-11-04 23:24
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2018-11-04 23:30
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2018-11-04 23:31
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2018-11-04 23:32