
計(jì)提當(dāng)月增值稅會(huì)計(jì)分錄 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 為啥資產(chǎn)負(fù)債表那應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)呢
答: 你好,你看下其他的明細(xì)余額還有哪些?
老師!我計(jì)提增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅;付款后 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交 貸 銀行存款,資產(chǎn)負(fù)債表里有個(gè)應(yīng)交稅金的余額需要結(jié)轉(zhuǎn)為零么?
答: 你好 那個(gè)科目有余額的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅572.18 元, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅572.18元。交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅572.18元,貸:銀行存款572.18元。這筆做完后,我的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)的期末余額留有572.18元。老師我想問(wèn)的是,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)期末中的余款572.18元留到年末是正確的嗎?
答: 你好,當(dāng)月計(jì)提下月繳納,如果一直留著的話就是不正確了

