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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-11-05 15:32

是的,要計提的 
1.計提工資 
 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資  
 
2 計提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)   
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保  
 
3 次月發(fā)放工資時  
 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資  
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)  
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅  
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金  
 
4 上交杜保  
 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)  
貸:銀行存款或現(xiàn)金

深呼吸 追問

2018-11-05 15:36

老師,是不是每次計提的數(shù)據(jù)剛好是發(fā)放的,工人流動大,計提費(fèi)用數(shù)報我怎么確定,我是新手剛?cè)肼?,請老師?/p>

樸老師 解答

2018-11-05 15:38

最好是,如果計提數(shù)比實發(fā)數(shù)多那就紅沖多余的計提數(shù),如果計提數(shù)比實發(fā)數(shù)少,那就補(bǔ)計提少的數(shù)額

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分錄一樣金額用負(fù)數(shù)就可以了
2018-10-08 16:54:51
您好!借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付存款 每個月,借管理費(fèi)用 代預(yù)付賬款。
2016-12-23 11:42:03
按原分錄原樣沖銷處理。
2018-10-08 16:40:49
是的,要計提的 1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-11-05 15:32:55
你好,具體的什么費(fèi)用?
2020-07-07 18:34:59
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