企業(yè)剛新成立,我到企業(yè)是10月份,老板要求把9月31日以前所有業(yè)務(wù)截止,當(dāng)作10月份期初數(shù),我現(xiàn)正在分類9月以前和10月份的,發(fā)現(xiàn)10月份發(fā)工人工資8350O元,企業(yè)工人流動性又比較大,工資是不是在9月計提一下,應(yīng)該怎樣做會計分錄?同時,我是否在10月份計提一下11月份的,工人流動性大,計提費(fèi)用我該怎樣確定?
深呼吸
于2018-11-05 14:57 發(fā)布 ??648次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2018-11-05 15:32
是的,要計提的
1.計提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
相關(guān)問題討論

分錄一樣金額用負(fù)數(shù)就可以了
2018-10-08 16:54:51

您好!借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付存款
每個月,借管理費(fèi)用 代預(yù)付賬款。
2016-12-23 11:42:03

按原分錄原樣沖銷處理。
2018-10-08 16:40:49

是的,要計提的
1.計提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-11-05 15:32:55

你好,具體的什么費(fèi)用?
2020-07-07 18:34:59
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深呼吸 追問
2018-11-05 15:36
樸老師 解答
2018-11-05 15:38