老師,我們新接到一家單位去年10月就注冊了我們這個月開始做賬,第一次開增值稅票,老板說期初數(shù)據(jù)全是0這樣不對吧,建賬必須的科目是哪些
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于2018-11-05 20:31 發(fā)布 ??1259次瀏覽
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maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2018-11-05 20:50
新建公司期初是0按你們業(yè)務(wù)發(fā)生開始做憑證就可以。
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新建公司期初是0按你們業(yè)務(wù)發(fā)生開始做憑證就可以。
2018-11-05 20:50:41

這個行為這樣表述更準(zhǔn)確:你是按照3%的預(yù)征率在不動產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款,向機(jī)構(gòu)所在地進(jìn)行納稅申報(bào)。每月增值稅申報(bào)只在企業(yè)所在地申報(bào)、預(yù)交3%的稅款需要在房產(chǎn)所在地,你不需要在項(xiàng)目所在地進(jìn)行填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表做增值稅納稅申報(bào),只需要預(yù)繳稅款。
2021-11-26 12:53:04

注冊小公司怎么樣開增值稅票
2016-06-17 16:07:52

你好,等有產(chǎn)生收入時,需要的時候再去購買金稅盤即可。
2020-11-23 16:19:54

你好; 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 比如 購進(jìn):借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-01-07 15:31:02
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2018-11-05 20:54
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