老師,就是本來(lái)我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問(wèn)
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬(wàn)損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開(kāi)處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問(wèn)
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問(wèn)
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購(gòu)買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬(wàn),其實(shí) 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

在建工程賬上面是200萬(wàn),完成這個(gè)工程是500萬(wàn),固定資產(chǎn)暫估入賬時(shí),借:固定資產(chǎn)500萬(wàn),貸:在建工程200萬(wàn),應(yīng)付賬款300萬(wàn),這樣對(duì)嗎
答: 可以這么處理!
想問(wèn)下,我們?cè)诮üこ贪磿汗李~轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)怎么入賬我們來(lái)工程發(fā)票后,是做借:在建工程,貸:預(yù)付賬款的分錄;現(xiàn)在按暫估值全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),暫估的部分是不是借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款?
答: 您好!是借固定資產(chǎn) 貸在建工程
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們?cè)诮üこ贪磿汗李~轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)怎么入賬,我們來(lái)工程發(fā)票后,是做借:在建工程,貸:預(yù)付賬款的分錄;現(xiàn)在做全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,暫估的部分是不是做借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款?
答: 是的,分錄是這樣處理的


小幸運(yùn) 追問(wèn)
2018-11-06 12:21
老江老師 解答
2018-11-06 12:23