
期末留底抵欠附加稅如何申報(bào)
答: 直接在主表的中間有一個(gè)項(xiàng)目“上期留抵”,數(shù)據(jù)依據(jù)上個(gè)月主表的“期末留抵”項(xiàng)目的數(shù)據(jù)填寫(xiě)就行了
期末留底抵欠附加稅如何申報(bào)
答: 您好!你說(shuō)的期末留底是增值稅有留底?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,請(qǐng)問(wèn)用增值稅進(jìn)留抵稅額抵減增值稅欠稅,欠稅當(dāng)期附加稅應(yīng)如何申報(bào)
答: 您好,您在當(dāng)期應(yīng)該已經(jīng)正常申報(bào)過(guò)附加稅了吧
上月有欠稅,用本月留抵的進(jìn)項(xiàng)稅抵欠稅,請(qǐng)問(wèn)上月的附加稅如何申報(bào)和繳稅呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,這張申報(bào)表顯示留底稅額53797.73,這月銷(xiāo)項(xiàng)32874.31,期末留底稅額現(xiàn)在是還有2萬(wàn)多是不
你好老師,想問(wèn)下,假如之前留底3萬(wàn),本期進(jìn)項(xiàng) 0,銷(xiāo)項(xiàng)1萬(wàn),本期期末留底稅額是0還是,2萬(wàn)呢?

