
上月有欠稅,用本月留抵的進(jìn)項(xiàng)稅抵欠稅,請(qǐng)問(wèn)上月的附加稅如何申報(bào)和繳稅呢?
答: 你好,你按照上月的增值稅申報(bào)扣除即可
外地預(yù)繳的增值稅,附加稅,在申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng),那預(yù)繳附加稅怎么填報(bào)呢,抵減以后的嗎
答: 附加稅的計(jì)稅依據(jù)是增值稅 如果當(dāng)期增值稅繳納為0 那么附加稅計(jì)稅依據(jù)0
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
若月底有進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減發(fā)生(下月初申報(bào)時(shí)會(huì)才會(huì)對(duì)現(xiàn)),月底怎樣計(jì)提附加稅,要減去抵減部分?
答: 減去加計(jì)扣除之后的計(jì)提附加稅

