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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-07 15:34

付定金借;其他應收款   貸;銀行存款 
取得發(fā)票 借;庫存商品  貸;其他應收款  應付賬款 
支付尾款 借;應付賬款  貸;銀行存款

紫水晶 追問

2018-11-07 15:36

怎么成了應收款了呢,應該是成本吧

鄒老師 解答

2018-11-07 15:38

你好,支付定金是通過其他應收款核算的 
購進商品計入庫存商品,沒有銷售之前是不得結轉到主營業(yè)務成本的

紫水晶 追問

2018-11-07 15:39

做了以后銷售去客戶安裝的

鄒老師 解答

2018-11-07 15:41

你好,銷售了就做銷售分錄,結轉成本分錄 就是了

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付定金借;其他應收款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借;庫存商品 貸;其他應收款 應付賬款 支付尾款 借;應付賬款 貸;銀行存款
2018-11-07 15:34:33
借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 就是這個分錄
2017-01-23 16:04:04
就相當于折扣,借:庫存商品(按100萬入賬,數(shù)量寫全部的)100 應交稅費,-應交增值稅(進項稅額)150乘以稅率 貸銀行存款
2023-05-01 03:16:57
你屬于建安行業(yè)吧,如果是,會計處理就是你們就按照完工百分比確認收入結轉成本就可以了,增值稅則按照合同約定申報繳納,稅會有差異
2018-09-17 20:13:53
收到另外一個單位的合同款百分之五十且暫未開具增值稅發(fā)票,這種情況如何做分錄
2018-10-08 10:36:44
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