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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-08 17:04

這個(gè)直接看應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的余額。是借方余額。

邁著貓步的陽光 追問

2018-11-08 17:10

未交增值稅科目是無金額的,但是我們應(yīng)交增值稅下面有一個(gè)待抵扣的進(jìn)項(xiàng),是不是看這個(gè)就待抵扣的就可以了

江老師 解答

2018-11-08 17:11

待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不是這個(gè)科目。正常是看應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目,就是如果正常的結(jié)轉(zhuǎn)后是在這個(gè)科目底下

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這個(gè)直接看應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的余額。是借方余額。
2018-11-08 17:04:41
同學(xué)你好,具體金額是多少啊,如果不大的話,直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,否則,需要做以前年度損益調(diào)整處理,退回來的稅,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-12 20:20:15
不是,留底的進(jìn)項(xiàng)可以計(jì)入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)”
2018-04-27 12:08:09
在增值稅主表第20行,看企業(yè)的期末留抵稅額
2018-09-09 15:06:47
你好,你看3月份的申報(bào)表就可以了。
2024-04-23 10:43:08
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