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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-09 09:14

沒有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)增值稅可以0申報(bào)的,你要是掃描當(dāng)月認(rèn)證的可以抵扣當(dāng)月的銷項(xiàng)

隨遇而安 追問

2018-11-09 09:15

0申報(bào)是都填0嗎?

郭老師 解答

2018-11-09 09:16

你 好,是的

隨遇而安 追問

2018-11-09 09:17

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2018-11-09 09:17

你好,不用客氣的,滿意請(qǐng)五星好評(píng),謝謝

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相關(guān)問題討論
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
你好 增值稅申報(bào)表,附表二
2020-01-01 10:09:26
補(bǔ)充申報(bào)增值稅申報(bào)表,也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。就是申報(bào)當(dāng)月應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
2019-04-05 21:01:43
你可以作廢2月份的申報(bào),并去稅務(wù)局更正申報(bào)1月份的增值稅申報(bào)表
2019-03-07 15:38:27
在附表減免明細(xì)表中填
2016-10-12 14:24:34
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