計算增值稅稅負時,應該要考慮上期留抵的進項稅額嗎?如現(xiàn)在計算2018年1月的增值稅稅負,應該要把2017年12月留抵的5000的進項稅額計算到2018年的1月的增值稅稅負里面嗎
淺淺淡淡
于2018-11-09 15:28 發(fā)布 ??4326次瀏覽
- 送心意
肖老師
職稱: 中級會計師
2018-11-09 15:59
稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入,當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+ 本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額
期初留抵稅額跟本期相關商品或業(yè)務相關的話需要考慮計算。
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實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+ 本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額
期初留抵稅額跟本期相關商品或業(yè)務相關的話需要考慮計算。
2018-11-09 15:59:20

1.6/1.03*2%
2.800*95%*13%%2B200*13%%2B24/1.13*13%
3.96%2B%2B10*3%
4. 1的結果%2B2的結果-3的結果,你自己計算一下
2020-04-01 11:43:46

你好,看2018年增值稅申報表的應納稅額本年累計欄次的數(shù)據(jù)就可以了
2019-02-27 08:59:15

只用本年所繳納的增值稅
2022-12-27 17:34:57

你好!
其實稅負一般是按年計算的
稅負=實際繳納的增值稅/年不含稅銷售額
2019-01-18 18:54:03
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