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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-11-10 19:13

你公司主營業(yè)業(yè)務(wù)是什么? 
借;庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) 貸銀行存款等科目  1000 
借;銀行存款等科目 3000   貸;其他業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)  
借;其他業(yè)務(wù)成本   貸;庫存商品

ID 追問

2018-11-10 19:24

假如,進(jìn)貨時(shí)把庫存商品寫成銷售費(fèi)用會造成什么樣的影響?

鄒老師 解答

2018-11-10 19:25

你好,會導(dǎo)致沒有存貨可供銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,虛增費(fèi)用

ID 追問

2018-11-10 19:26

進(jìn)貨時(shí),借銷售費(fèi)用,貸銀行存款 
 
銷售時(shí),借銀行存款 
貸其他業(yè)務(wù)收入

鄒老師 解答

2018-11-10 19:26

你好,進(jìn)貨應(yīng)當(dāng)計(jì)入庫存商品才是的,而不是計(jì)入費(fèi)用的

ID 追問

2018-11-10 19:26

請問這會造成利潤有什么影響嗎? 
會虛增利潤還是會降低利潤

鄒老師 解答

2018-11-10 19:28

你好,你只是做了這兩個(gè)分錄 
借銷售費(fèi)用,貸銀行存款 
銷售時(shí),借銀行存款 
貸其他業(yè)務(wù)收入 
沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?

ID 追問

2018-11-10 19:29

沒有

鄒老師 解答

2018-11-10 19:30

你好,這樣不會影響利潤,但是屬于費(fèi)用增加,成本減少,對利潤總額沒有影響

ID 追問

2018-11-10 21:14

那么,這筆賬算是糊涂 
也不糊涂了?

鄒老師 解答

2018-11-11 17:13

進(jìn)貨應(yīng)當(dāng)計(jì)入庫存商品,而不是計(jì)入銷售費(fèi)用 
銷售確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本才是正確的做法

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你公司主營業(yè)業(yè)務(wù)是什么? 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) 貸銀行存款等科目 1000 借;銀行存款等科目 3000 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2018-11-10 19:13:12
一般納稅人勞務(wù)費(fèi)入主營業(yè)務(wù)成本的會計(jì)分錄如下1: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 如果是結(jié)轉(zhuǎn)其主營業(yè)務(wù)成本,則借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款
2023-09-12 10:36:43
你好借應(yīng)收賬款或銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2021-03-04 06:55:05
您收到的發(fā)票,應(yīng)該是采購發(fā)票,是嗎?
2018-02-02 16:03:00
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-08 12:04:41
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