我想問問預(yù)繳增值稅要怎么做, 分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ,同時同月如果開具銷項發(fā)票,當(dāng)月應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)那些應(yīng)該怎么處理?。?
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于2018-11-11 12:54 發(fā)布 ??759次瀏覽
- 送心意
肖老師
職稱: 中級會計師
2018-11-11 12:56
你好!那些數(shù)據(jù)正常計算和做分錄,計算繳納增值稅時減掉預(yù)繳的,月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,
借記:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
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你好,同學(xué)。
不影響,預(yù)交的還是在應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅科目 有余額,后面繼續(xù)抵扣。
你這分錄處理沒問題
2020-06-28 18:03:58

你好,第二個分錄金額16000改為20000就可以了。
2019-01-25 11:14:08

你好,需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 科目? 換成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目核算才是的?
2021-03-02 17:38:53

你好,2016年預(yù)交增值稅已經(jīng)在2016年結(jié)轉(zhuǎn)掉,2018年不用在結(jié)轉(zhuǎn)扣除
2021-04-24 05:57:35

您好!操作是可以這樣。但是預(yù)交的時候,是計入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸銀行存款。
2020-12-14 16:30:56
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