前任會(huì)計(jì)月末時(shí)把所有材料都結(jié)轉(zhuǎn)了,但是實(shí)際是有庫(kù)存的怎么能調(diào)成與實(shí)際的相符呢?
?蘭博基尼
于2018-11-13 07:26 發(fā)布 ??703次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2018-11-13 07:28
你好,把沒有跨年結(jié)轉(zhuǎn)成本沖回,借庫(kù)存商品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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你好,把沒有跨年結(jié)轉(zhuǎn)成本沖回,借庫(kù)存商品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2018-11-13 07:28:35

同學(xué)你好
這個(gè)慢慢的計(jì)入工程施工
2022-02-24 11:28:34

您好!你2月的都沒有入過賬,3月的庫(kù)存能對(duì)的上?
2017-04-17 10:42:34

你好這個(gè)之前是不是有數(shù)據(jù),你沒有輸入?那這個(gè)調(diào)成與實(shí)際情況相符合? ?
2021-07-12 13:48:11

將收到客戶的這筆貨款作為“預(yù)收賬款”處理,其實(shí)性質(zhì)就是相當(dāng)于你們公司借了人家客戶的這筆錢是一樣的,只不過是以貨物的方式還債一樣。你們要等到供貨商把發(fā)票開給你們之后,你們才能給客戶正式開具銷售發(fā)票。在此之前,不要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本的操作。還有就是,對(duì)于結(jié)轉(zhuǎn)成本來說,區(qū)別以下這幾個(gè)方面:(1)對(duì)于已經(jīng)開具了發(fā)票的,不管當(dāng)期貨款有沒有收到,貨物有沒有發(fā)出,都要根據(jù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本; (2)對(duì)于貨物已經(jīng)發(fā)出但還未開票的,如果貨款也還未收到,就將發(fā)出去的貨物作為“發(fā)出商品”處理,不要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,待開票之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本;如果貨款當(dāng)期就收到了,最好就是當(dāng)期費(fèi)點(diǎn)力把發(fā)票開出來,直接把成本給結(jié)轉(zhuǎn)了; (3)對(duì)于貨款已經(jīng)收到但貨物還未發(fā)出的,就將貨款作為“預(yù)收賬款”處理。
2015-10-16 16:08:56
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?蘭博基尼 追問
2018-11-13 07:32
莊老師 解答
2018-11-13 07:53
?蘭博基尼 追問
2018-11-13 12:07
莊老師 解答
2018-11-13 12:46