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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-11-13 15:28

可是教授不是我單位員工,這個費用能進來嗎?

2333333 追問

2018-11-13 15:28

可是教授不是我單位員工,這個費用能進來嗎?

樸老師 解答

2018-11-14 09:30

不是你們的員工不能進來,你們可以做成勞務(wù)費用

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可是教授不是我單位員工,這個費用能進來嗎?
2018-11-13 15:28:27
工程部報銷差旅費是算在管理費用-差旅費科目里面的。 附注: 1.報銷差旅費會計分錄 差旅費-會計處理 1、如果沒有向公司借錢 借:管理費用-差旅費 貸:現(xiàn)金 2、借出時 借:其他應(yīng)收款-工程部員工 貸:現(xiàn)金 2.凡是在出差過程中發(fā)生的合理費用皆可以報銷入賬,如:機票,車票、住宿費發(fā)票、在出差時的餐費發(fā)票等都可以粘貼在一起,以“管理費用——差旅費”的名義報銷。 3. 企業(yè)發(fā)生的與其經(jīng)營活動有關(guān)的合理的差旅費憑真實、合法的憑據(jù)準予稅前扣除,差旅費真實性的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。
2019-09-16 16:07:07
管理費用
2016-03-28 10:42:32
你好,差旅費補貼沒有發(fā)票的可以合理入賬稅前列支的
2020-07-29 08:56:53
用于出差旅途中的費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。差旅費的列支沒有金額限制,但每一筆支出都要有合理的發(fā)票,不然稅務(wù)機關(guān)是不允許你稅前抵扣的。有些單位是給予每個人出差補助,要依據(jù)公司管理制度的規(guī)定,也要有相應(yīng)的發(fā)票,不然稅務(wù)機關(guān)是不承認的。
2014-09-26 16:57:19
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