
之前稅控盤賬目已做,只是抵稅分錄未做,等到10月繳納增值稅時,抵扣了480,未抵扣稅費是3962,實際繳納增值稅的會計分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)3962.01,貸:銀行存款3482.01 管理費用480?免稅分錄是:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480,借:管理費用-480?
答: 可以的
計提上月增值稅,分錄:借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額);;繳納時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:銀行存款。。對不,老師?
答: 不對。 你是小規(guī)模還是一般納稅人
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,防偽稅控繳納280分錄借管理費用 貸銀行(現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅貸管理費用還是做:借管理費用貸銀行(現(xiàn)金)借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅貸營業(yè)外收入期末借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅哪個正確?
答: 您好 第一種賬務(wù)處理正確


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2018-11-14 12:01
蔣飛老師 解答
2018-11-14 12:07
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2018-11-14 12:43
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蔣飛老師 解答
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蔣飛老師 解答
2018-11-14 13:27