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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-14 16:29

發(fā)生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款  
抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅  貸:管理費用—辦公費

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發(fā)生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 貸:管理費用—辦公費
2018-11-14 16:29:41
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好 ; 你作借方負數去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數了??
2021-10-19 10:27:28
您好 請問已經實際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23
你好,不是,你做第一步的當月,就可以做這個分錄了:借應交稅費(減免稅額) 借管理費用(紅字)
2018-08-22 15:16:31
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