請問收到免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票賬務(wù)如何處理? 借:原材料 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1100 貸:應(yīng)付賬款 11100 分錄這樣是對的嗎?5.1前的按百分之11抵扣對嗎?票面免稅金額11100,如果按照上面這個分錄,原材料又跟實際發(fā)票上的不符請問怎么處理?
小南瓜
于2018-11-14 20:10 發(fā)布 ??870次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-11-14 20:15
您好,一般納稅人,是這樣做賬務(wù)處理的。5.1前的按百分之11抵扣對,票面免稅金額11100,如果按照上面這個分錄,原材料又跟實際發(fā)票上的不符,讓庫房也按1萬元入原材料賬就行了。
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您好,一般納稅人,是這樣做賬務(wù)處理的。5.1前的按百分之11抵扣對,票面免稅金額11100,如果按照上面這個分錄,原材料又跟實際發(fā)票上的不符,讓庫房也按1萬元入原材料賬就行了。
2018-11-14 20:15:40

你好,計入進項稅額明細(xì)核算的
2019-02-15 16:58:28

你好,可以抵扣12%的,購買價格*抵扣率
2018-11-29 11:47:01

您好
借:庫存商品 (負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49

對的是的,正確的,然后再做一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的,借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品91000。
2024-09-04 15:53:49
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