老師您好,我們?cè)O(shè)備改造對(duì)方公司給我們開什么發(fā)票 問(wèn)
涉及土建的開建筑服務(wù),不涉及的開修理修配勞務(wù) 答
你好,我想問(wèn)一下上繳給工會(huì)的單位部分工會(huì)費(fèi),開差 問(wèn)
上繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),為何要開差額發(fā)票? 答
@郭老師,別的公司開業(yè)我們送花藍(lán)的費(fèi)用做什么?是做 問(wèn)
同學(xué)你好 你計(jì)入銷售費(fèi)用招待費(fèi) 答
老師您好,我們?cè)O(shè)備改造對(duì)方公司給我們開什么發(fā)票 問(wèn)
只涉及軟件,不涉及硬件 ? 答
老師:請(qǐng)問(wèn)我們?cè)谕獾爻闪⒘艘粋€(gè)銷售部,員工都是當(dāng) 問(wèn)
您好,這是合規(guī)的,對(duì)方開發(fā)票給你們就可以 答

老師您好:稅控盤年費(fèi)280會(huì)計(jì)分錄一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄:借:管理費(fèi)用貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用這個(gè)分錄里,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
答: 您好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)
增值稅稅控系列專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄的做法:1、實(shí)際支付的金額借:管理費(fèi)用貸:銀行存款2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時(shí):(1)為增值稅一般納稅人借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用(2)為小規(guī)模納稅人借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:管理費(fèi)用 哪應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)一直有余額嗎?
答: 可以年底一次調(diào)整的,沖為0
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
首次購(gòu)入稅控系統(tǒng)專用設(shè)備—稅費(fèi)一般納稅人借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)【價(jià)+稅】貸:管理費(fèi)用小規(guī)模納稅人借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅【價(jià)+稅】貸:管理費(fèi)用老師,分錄這樣理解是不是對(duì)的
答: 不按你這個(gè)截圖做了,一般納稅人 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)【價(jià)%2B稅】 貸:管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅【價(jià)%2B稅】 貸:管理費(fèi)用 是這么做,實(shí)務(wù)中是這樣,不過(guò)做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),不做貸方,貸方會(huì)增加本年累計(jì)數(shù)

