老師,你好!請問一個(gè)問題。假如我們公司是一般納稅人,我們公司購進(jìn)一批辦公用品,當(dāng)天支付貨款,未取得發(fā)票,這個(gè)時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄是不是應(yīng)該是 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:銀行存款 1000 次月發(fā)票到了 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 950 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 50 貸:應(yīng)收賬款 1000
學(xué)堂用戶_ph341092
于2019-11-26 16:22 發(fā)布 ??1006次瀏覽
- 送心意
青椒老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師
2019-11-26 16:23
當(dāng)天支付貨款,未取得發(fā)票
借預(yù)付賬款1000
貸銀行存款1000
次月發(fā)票到了
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 950
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 50
貸:預(yù)付賬款 1000
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您好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2020-05-27 09:49:38

可以年底一次調(diào)整的,沖為0
2018-11-07 09:04:30

你好,大體都是一樣的,只有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),小規(guī)模是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-07-11 07:08:29

不按你這個(gè)截圖做了,一般納稅人
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)【價(jià)%2B稅】
貸:管理費(fèi)用
小規(guī)模納稅人
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅【價(jià)%2B稅】
貸:管理費(fèi)用 是這么做,實(shí)務(wù)中是這樣,不過做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),不做貸方,貸方會(huì)增加本年累計(jì)數(shù)
2020-05-15 13:21:20

對(duì),沒錯(cuò),都是這么做的
2021-04-23 17:19:18
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學(xué)堂用戶_ph341092 追問
2019-11-26 16:25
青椒老師 解答
2019-11-26 16:25