老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入的稅款設(shè)備一般納稅人的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 剛看到老師的回答是直接計(jì)入管理費(fèi)用,不計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?看到還要借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸記:遞延收益 ,提折舊的同時(shí)還要做借:遞延收益貸:管理費(fèi)用 到底什么樣的處理是對(duì)的呀?
luckfyy
于2016-12-06 22:41 發(fā)布 ??1360次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2016-12-06 22:47
我公司還購(gòu)買了一個(gè)便攜式的稅款盤,不能抵扣,也是直接入費(fèi)用就可以了嗎?
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您好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2020-05-27 09:49:38

可以年底一次調(diào)整的,沖為0
2018-11-07 09:04:30

你好,大體都是一樣的,只有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),小規(guī)模是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-07-11 07:08:29

不按你這個(gè)截圖做了,一般納稅人
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)【價(jià)%2B稅】
貸:管理費(fèi)用
小規(guī)模納稅人
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅【價(jià)%2B稅】
貸:管理費(fèi)用 是這么做,實(shí)務(wù)中是這樣,不過(guò)做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),不做貸方,貸方會(huì)增加本年累計(jì)數(shù)
2020-05-15 13:21:20

對(duì),沒(méi)錯(cuò),都是這么做的
2021-04-23 17:19:18
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吳月柳 解答
2016-12-06 22:43
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