
已認(rèn)證的增值稅發(fā)票如何沖紅
答: 由認(rèn)證單位開(kāi)具紅字發(fā)票信息表交由銷(xiāo)貨單位開(kāi)具紅字發(fā)票入賬。認(rèn)證當(dāng)月按照正常賬務(wù)處理,收到紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出進(jìn)行稅額
已認(rèn)證抵扣錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)票 現(xiàn)已紅沖且已把重開(kāi)的正確發(fā)票又認(rèn)證了 如何計(jì)算紅沖認(rèn)證正確發(fā)票的當(dāng)月應(yīng)交增值稅 如何做分錄 謝謝
答: 你好!1,認(rèn)證了的錯(cuò)誤的發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。具體的分錄要看你收到發(fā)票的時(shí)候如何做的。比如借應(yīng)付賬款 等 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2新的發(fā)票,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)正常做就好了,借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專(zhuān)用發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證,已開(kāi)紅字信息表,我這邊銷(xiāo)售方如何紅沖?
答: 把紅字信息表要過(guò)電子版的, 開(kāi)票頁(yè)面點(diǎn)開(kāi),點(diǎn)下載開(kāi)具

