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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-11-16 15:28

借:管理費用--辦公費  貸:本年利潤

147 追問

2018-11-16 15:32

我之前做的是借管理費用,貸銀行存款。 借減免稅貸管理費用,再結(jié)轉(zhuǎn)就多出來管理費用,這個有關(guān)系的嗎?

張艷老師 解答

2018-11-16 15:33

您那個正數(shù)的管理費用也會結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目的,本質(zhì)上講正負相抵了。

147 追問

2018-11-16 15:38

老師可是我這樣不是多了一個貸方嗎?

張艷老師 解答

2018-11-16 15:39

哪里多了一個貸方? 
如果是購買當月就抵減增值稅了的話,根本不涉及管理費用的結(jié)轉(zhuǎn)了,因為一正一負抵消了。

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相關(guān)問題討論
借:管理費用--辦公費 貸:本年利潤
2018-11-16 15:28:08
您好 借:管理費用——借方紅字 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 借:管理費用 貸:本年利潤
2019-07-03 14:43:34
您好!你一定要調(diào)當然是可以。
2017-12-13 16:43:31
稅控盤,這些是全額抵稅的,放管理費用 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 抵扣時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費
2017-06-28 08:00:21
你好,可以的
2016-10-25 15:56:36
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