
年底結(jié)轉(zhuǎn)損益類匯總科目時(shí),銷售人員工資要放進(jìn)去不,購買稅控盤的費(fèi)用,已經(jīng)全額抵稅了,還要不要也放到管理費(fèi)用里,
答: 你好,你是說損益類還有余額,還是說什么方面?
老師請問一下購買稅控盤沖冼管理費(fèi)用,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益類的時(shí)候,這個(gè)管理費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢。
答: 您好 借:管理費(fèi)用——借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 借:管理費(fèi)用 貸:本年利潤
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一次審計(jì)調(diào)整未收到發(fā)票的的運(yùn)費(fèi)到管理費(fèi)用。這對損益類科目有影響的,是做了調(diào)整后。在需要重新年結(jié)是嗎
答: 同學(xué)你好 反結(jié)賬回去做的需要重新結(jié)轉(zhuǎn)
老師你好,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:管理費(fèi)用-其他。我盤盈了,為何管理費(fèi)用會(huì)減少呢,有沒有通俗的解釋呢
練習(xí)8,經(jīng)核實(shí),此次盤盈是倉管收發(fā)計(jì)量上的差錯(cuò)。借方是待處理財(cái)產(chǎn)損益,為什么貸方是管理費(fèi)用呢?
老師,管理費(fèi)用這種損益類科目月末結(jié)轉(zhuǎn)以后余額為0.那么登記總分類賬借貸方都要填寫然后依然余額為0.對嗎

