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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-11-16 17:38

然后本月把上月的進項轉(zhuǎn)出來,上月的銷項全部繳稅,不抵扣,你這個發(fā)票是不能抵扣嗎?
進項轉(zhuǎn)出可以轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅,就不會有余額了

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然后本月把上月的進項轉(zhuǎn)出來,上月的銷項全部繳稅,不抵扣,你這個發(fā)票是不能抵扣嗎? 進項轉(zhuǎn)出可以轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅,就不會有余額了
2018-11-16 17:38:15
你好,可以的,年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行 借:應(yīng)交稅金—增值稅(已交稅金)(銷項-進項) 貸:銀行存款
2019-07-04 15:21:17
進項稅額和銷項稅額分開結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面就可以
2019-05-14 13:51:01
你好,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-01-20 16:57:18
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-加計抵減 貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-加計遞減
2020-03-17 20:47:16
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