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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-11-17 16:47

你好,你當(dāng)時(shí)計(jì)提所做分錄是?
現(xiàn)在已經(jīng)沒有營業(yè)稅了

珈羽 追問

2018-11-17 16:54

知道沒有了營業(yè)稅,但是營業(yè)稅這個(gè)科目就會一直有余額掛著上面。前期的賬也不清楚,就是想把余額平掉

鄒老師 解答

2018-11-17 16:56

你好,需要知道你當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤的分錄是什么,正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么,才知道如何做調(diào)整分錄的
如果你當(dāng)時(shí)計(jì)提是  借;稅金及附加   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交營業(yè)稅  28萬
那么沖銷分錄就是 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交營業(yè)稅  28萬   貸;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加

珈羽 追問

2018-11-17 17:09

以前年度損益調(diào)整下面設(shè)置2級科目--營業(yè)稅嗎

鄒老師 解答

2018-11-17 19:23

你好,以前年度損益調(diào)整下面設(shè)置明細(xì)科目  稅金及附加
因?yàn)槟阌?jì)提營業(yè)稅通過稅金及附加科目核算,沖銷就計(jì)入稅金及附加貸方,由于跨年了,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目來代替

珈羽 追問

2018-11-19 09:18

那以前年度損益如何沖平呢,不沖平就報(bào)表不會平

鄒老師 解答

2018-11-19 09:19

你好,以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就平了

珈羽 追問

2018-11-19 09:34

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交營業(yè)稅    貸:以前年度損益調(diào)整--稅金及附加     借:以前年度損益調(diào)整--稅金及附加  貸:利潤分配--未分配利潤  完整分錄是這樣的嗎

鄒老師 解答

2018-11-19 09:37

你好,是的,是這樣處理的

珈羽 追問

2018-11-19 12:14

一年只能做一次以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2018-11-19 12:35

你好,沒有這個(gè)規(guī)定
有發(fā)現(xiàn)以前年度的損益科目需要調(diào)整,就可以通過以前年度損益調(diào)整科目予以調(diào)整,沒有次數(shù)限制的

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你好,你當(dāng)時(shí)計(jì)提所做分錄是? 現(xiàn)在已經(jīng)沒有營業(yè)稅了
2018-11-17 16:47:46
您好,一般是直接交多少做多少,但是具體以公司領(lǐng)導(dǎo)為主,不管哪種方式,不影響稅收。
2020-04-10 16:21:44
增值稅不用交,附加稅不需要計(jì)提。
2018-09-20 17:54:39
你好,做相反分錄沖銷多計(jì)提部分,涉及損益等科目就通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2019-02-27 19:48:17
多扣的稅你去稅局修改申報(bào)表是可以退的,如果不申請退了計(jì)入管理費(fèi)用
2018-10-18 20:03:57
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