
老師我們單位收到一部分錢,借,銀行存款,貸其他收入,支出時(shí)借事業(yè)支出,貸銀行存款,可由于一部分人的卡號(hào)錯(cuò)誤,其中少部分錢退回來(lái)了,這時(shí)怎么做分錄?
答: 直接按實(shí)際打款支出,借:事業(yè)支出 貸:銀行存款 錢未打出去的,不用計(jì)算事業(yè)支出
前期預(yù)付了一筆款項(xiàng),我記入預(yù)付了,借預(yù)付,貸銀行存款,然后只支出了其中一部分,該怎么做分錄,間隔一段時(shí)間后,對(duì)方把前期還剩余未支付的款項(xiàng)退還我們,這樣分錄分別該怎么做
答: 比如預(yù)付原材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 剩余款項(xiàng)退回 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,前期預(yù)付了一筆款項(xiàng),我記入預(yù)付了,借預(yù)付,貸銀行存款,然后只支出了其中一部分,該怎么做分錄,間隔一段時(shí)間后,對(duì)方把前期還剩余未支付的款項(xiàng)退還我們,這樣分錄分別該怎么做請(qǐng)問(wèn)下
答: 你好,支出的是費(fèi)用嗎? 支出部分時(shí),借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款 退回來(lái)時(shí)借銀行存款 貸預(yù)付賬款

