請(qǐng)問老師,前期預(yù)付了一筆款項(xiàng),我記入預(yù)付了,借預(yù)付,貸銀行存款,然后只支出了其中一部分,該怎么做分錄,間隔一段時(shí)間后,對(duì)方把前期還剩余未支付的款項(xiàng)退還我們,這樣分錄分別該怎么做請(qǐng)問下
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于2018-11-18 19:21 發(fā)布 ??691次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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直接按實(shí)際打款支出,借:事業(yè)支出
貸:銀行存款
錢未打出去的,不用計(jì)算事業(yè)支出
2017-07-11 20:27:56

您好,您這是一筆什么性質(zhì)的補(bǔ)助,是??顚S玫脑?,那就只能用于補(bǔ)貼協(xié)議規(guī)定的項(xiàng)目,這不可以用來搞非這個(gè)項(xiàng)目的活動(dòng),不是??顚S玫模蔷秃驼5馁Y金支出一樣處理。
2019-05-30 16:39:03

你好,支出的是費(fèi)用嗎? 支出部分時(shí),借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款 退回來時(shí)借銀行存款 貸預(yù)付賬款
2018-11-18 19:23:29

比如預(yù)付原材料
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:預(yù)付賬款
剩余款項(xiàng)退回
借:銀行存款
貸:預(yù)付賬款
2018-11-17 20:01:19

你好 計(jì)提的是工資嗎? 那你補(bǔ)計(jì)提 我舉例借管理費(fèi)用-工資 1107+2500 貸應(yīng)付職工薪酬1107+2500 意思還有2500沒發(fā) 。那你需要一起計(jì)提的 沒發(fā)放的 2500掛應(yīng)付職工薪酬貸方放著
2020-01-03 11:33:36
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