您好,我是工會會計,收到上級補助,借:銀行存款,貸:上級補助收入?,F(xiàn)在要用這筆錢搞活動,請問支出時怎么做分錄?
陽光的河馬
于2019-05-30 16:08 發(fā)布 ??3026次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-05-30 16:39
您好,您這是一筆什么性質(zhì)的補助,是??顚S玫脑?,那就只能用于補貼協(xié)議規(guī)定的項目,這不可以用來搞非這個項目的活動,不是??顚S玫?,那就和正常的資金支出一樣處理。
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直接按實際打款支出,借:事業(yè)支出
貸:銀行存款
錢未打出去的,不用計算事業(yè)支出
2017-07-11 20:27:56

您好,您這是一筆什么性質(zhì)的補助,是??顚S玫脑挘蔷椭荒苡糜谘a貼協(xié)議規(guī)定的項目,這不可以用來搞非這個項目的活動,不是專款專用的,那就和正常的資金支出一樣處理。
2019-05-30 16:39:03

你好,支出的是費用嗎? 支出部分時,借管理費用等 貸預(yù)付賬款 退回來時借銀行存款 貸預(yù)付賬款
2018-11-18 19:23:29

比如預(yù)付原材料
借:原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:預(yù)付賬款
剩余款項退回
借:銀行存款
貸:預(yù)付賬款
2018-11-17 20:01:19

你好 計提的是工資嗎? 那你補計提 我舉例借管理費用-工資 1107+2500 貸應(yīng)付職工薪酬1107+2500 意思還有2500沒發(fā) 。那你需要一起計提的 沒發(fā)放的 2500掛應(yīng)付職工薪酬貸方放著
2020-01-03 11:33:36
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