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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-19 09:46

先紅沖當(dāng)時(shí)的暫估分錄,然后再按發(fā)票金額重新編制分錄。

簡(jiǎn)言 追問(wèn)

2018-11-19 09:48

重新編制分錄的摘要怎么寫呢,

簡(jiǎn)言 追問(wèn)

2018-11-19 09:50

我們只要有2類產(chǎn)品暫估,之前入賬的時(shí)候是分開(kāi)暫估的,但是對(duì)方開(kāi)發(fā)票是開(kāi)的一個(gè)總金額,現(xiàn)在有只開(kāi)了部分發(fā)票沒(méi)足月開(kāi),這2類產(chǎn)品就分別不出來(lái)各自有多少,我應(yīng)該怎么做呢

張艷老師 解答

2018-11-19 09:50

摘要寫:購(gòu)進(jìn)XX原材料

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你好,這個(gè)就是借:原材料 貸應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)款
2021-11-23 15:44:59
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 然后對(duì)之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)調(diào)整
2019-07-08 13:51:08
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2022-09-23 09:35:38
你好, 對(duì) 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
2020-06-02 09:30:06
沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號(hào)憑證,用紅筆寫金額。
2017-05-24 13:13:35
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