
如果在月末暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,下月初取得發(fā)票后,把原先暫估的紅字后,那已結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,如果少結(jié)轉(zhuǎn)了就補結(jié)轉(zhuǎn),多結(jié)轉(zhuǎn)了就沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師,21年暫估成本10萬,分錄主營業(yè)務(wù)成本10萬 應(yīng)付賬款-暫估10萬。22年沒有取得發(fā)票,那我該如何賬務(wù)處理沖賬呢?麻煩老師幫忙寫完整的分錄出來,謝謝
答: 您好,沒有發(fā)票不影響做賬,按業(yè)務(wù)實質(zhì)做賬
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的暫估成本分錄借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,其它應(yīng)付款—暫估成本今年5月31號前取得發(fā)票怎么做賬5.31號后取得發(fā)票怎么做賬??
答: 你好!這個如果取得發(fā)票,直接貼進去就行??梢远惽翱鄢?5.31日后,就看情況了,看你匯算清繳有沒有調(diào)增

