
老師,您好,我上月有張增值稅專用發(fā)票認證了,因為沒有銷項稅,申報放在留底稅額那了,這月發(fā)現(xiàn)收款方發(fā)票開錯了,需要紅字沖出,我作為購貨方開具紅字增值稅專票信息表,購貨方兩欄選已抵扣還是未抵扣呢
答: 你好!這個選已抵扣了。
2018年的合同,2019年5月開具了增值稅專用發(fā)票,開的10%的稅率,后來六月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,稅率降下來了,應該開9%,對方公司已將發(fā)票認證了,該如何處理
答: 你好 對方開具紅字信息表 你們根據(jù)紅字信息表 來開具紅字發(fā)票
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我單位增值稅專用發(fā)票開票信息的地址發(fā)生變化,收到的增值稅專用發(fā)票可認證嗎?
答: 你好,收到的增值稅專用發(fā)票還是之前的地址信息是嗎?


神奇小飛俠 追問
2018-11-20 21:14
神奇小飛俠 追問
2018-11-20 21:19
宋生老師 解答
2018-11-21 08:48
神奇小飛俠 追問
2018-11-21 10:23
宋生老師 解答
2018-11-21 10:27