
老師,您好,我上月有張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票認(rèn)證了,因?yàn)闆]有銷項(xiàng)稅,申報(bào)放在留底稅額那了,這月發(fā)現(xiàn)收款方發(fā)票開錯(cuò)了,需要紅字沖出,我作為購貨方開具紅字增值稅專票信息表,購貨方兩欄選已抵扣還是未抵扣呢
答: 你好!這個(gè)選已抵扣了。
2018年的合同,2019年5月開具了增值稅專用發(fā)票,開的10%的稅率,后來六月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,稅率降下來了,應(yīng)該開9%,對(duì)方公司已將發(fā)票認(rèn)證了,該如何處理
答: 你好 對(duì)方開具紅字信息表 你們根據(jù)紅字信息表 來開具紅字發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我單位增值稅專用發(fā)票開票信息的地址發(fā)生變化,收到的增值稅專用發(fā)票可認(rèn)證嗎?
答: 你好,收到的增值稅專用發(fā)票還是之前的地址信息是嗎?

