收到甲方的安裝款,開票金額和收款金額是一一對應的,我們先開票在打錢,這次意外沒先開出來票,那我做,借:銀行存款,貸:預收賬款。如果先開出來是做,借:銀行存款,貸:應收賬款,對吧。然后我月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄怎么做?發(fā)票開出來,是做:應收賬款,貸:主營業(yè)收入。應交稅費?
安琪????
于2018-11-20 14:55 發(fā)布 ??1070次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-11-20 15:11
你先收款,借:銀行存款,貸:預收賬款
開票確認收入,借:預收賬款 貸:主營業(yè)收入。應交稅費
在結(jié)轉(zhuǎn)對應的成本,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
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您好
請問您單位發(fā)生的成本支出都計入的什么科目?勞務成本么?
2020-06-19 10:40:46

拉貨的車都是司機個人的,油料有票,過路費等都有票,就是車的折舊還有司機的工資沒辦法
2018-12-05 11:21:41

這個是月底的結(jié)轉(zhuǎn)損益把?不用我自己結(jié)轉(zhuǎn)?
2020-08-18 12:13:22

同學你好!結(jié)轉(zhuǎn)成本的話? 這個附出庫單的哦
2021-02-25 19:01:03

你先收款,借:銀行存款,貸:預收賬款
開票確認收入,借:預收賬款 貸:主營業(yè)收入。應交稅費
在結(jié)轉(zhuǎn)對應的成本,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2018-11-20 15:11:28
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安琪???? 追問
2018-11-20 15:17
辜老師 解答
2018-11-21 09:08