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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-11-20 15:47

您好!你當時交稅的時候如何做的分錄就做相同的分錄,只是金額寫負數(shù)

下一秒 追問

2018-11-20 15:48

那增值稅余額就在貸方?后面稅款退到之后會計分錄怎么做

宋生老師 解答

2018-11-20 15:49

您好!你沒有收到的時候,只是紅沖計提增值稅的分錄。 
收到退稅的時候沖交稅的分錄

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相關問題討論
您好!你當時交稅的時候如何做的分錄就做相同的分錄,只是金額寫負數(shù)
2018-11-20 15:47:10
你好,原來分錄用負數(shù)做一份憑證
2019-01-11 15:00:04
你好,提供相關資料,去稅局申請退稅就是了 紅沖,借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅, 貸;應收賬款等科目 收回退稅,借;銀行存款,貸;應交稅費-應交增值稅
2019-09-27 15:51:56
你好,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 (金額全部紅字)
2019-05-07 15:09:23
同學你好, 借,營業(yè)外支出 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交稅費一應增
2020-12-09 15:24:35
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