我單位置換了一塊土地,原土地原價1000萬,已提攤銷2 問
借無形資產(chǎn)1000 累計攤銷200 資產(chǎn)處置損益100 貸銀行存款300 無形資產(chǎn)1000 答
老師,數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒有,這樣的發(fā)票能 問
你好,是開具的什么內(nèi)容的發(fā)票 答
老師,我的資產(chǎn)負債表庫存金額挺大的,有利潤,這個是 問
你好,怎么產(chǎn)生存貨過大的,需要看存貨明細賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過銷售,或者報廢慢慢來消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入,導致收入多記,怎么改,是只 問
若要調(diào)整24年度收入,報表也要調(diào) 答
老師,你好,老板與個體戶簽訂購銷合同300萬(我們是購 問
你好,這個他可以當預收賬款。 以后慢慢確認收入 答

長期以來公司未做計提壞賬損失,賬面上留有應收賬款,其他應收款,年末時我應如何處理這些其他應收款。可以做:借管理費用——壞賬損失,貸:其他應收款嗎?還有就是涉及到明年稅制改革,公司實行外包等涉稅和財務處理?
答: 你好,計提時,借資產(chǎn)減值損失,貸壞賬準備
2月把其他應收賬款誤記了管理費用,然后5月調(diào)賬,調(diào)賬的時候還把管理費用記成了貸方,,借:其他應收款貸:管理費用,,這月發(fā)現(xiàn)報表不平,然后調(diào)賬先沖回借:管理費用 貸:其他應收款然后又記了一筆借:其他應收款 借:管理費用(紅字),,但是還是報表不平,,應該怎么調(diào)賬呢?想把它調(diào)回來,應該怎么寫分錄呢??
答: 您好 調(diào)整現(xiàn)在錯賬的時候 借:其他應收款 借方紅字 貸:管理費用 貸方紅字 您這樣寫看看
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我之前做去年12月有一筆做到了其他應收款,但是現(xiàn)在要改他為管理費用,我能直接反審核改憑證嗎
答: 您好,如果反結(jié)賬,申報的報表也要更正了


莊老師 解答
2018-11-20 16:42
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2018-11-20 16:47
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2018-11-20 16:49
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2018-11-20 16:53
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2018-11-20 17:19