
老師,問下公司已經(jīng)把銷項票開了,從公賬上支出的貨款,沒有開進項票,那么這筆款怎么做分錄呢?
答: 暫時沒有開進項票 借庫存商品 貸應付賬款 -暫估 借應付賬款 貸銀行存款
老師我想問一下,買回的物品賣了,開了銷項票,但購入的進項票下月才開來,有影響嗎?那這樣要怎樣做分錄
答: 你好,可以做暫估,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,等發(fā)票來時,紅字沖銷借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,憑發(fā)票做正確分錄。借:庫存商品 貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這筆對方開過來的,銷售折讓的負數(shù)進項票要怎么做分錄?
答: 你是購買方么,借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出

