
這筆對方開過來的,銷售折讓的負數進項票要怎么做分錄?
答: 你是購買方么,借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數,進項稅額轉出
老師我想問一下,買回的物品賣了,開了銷項票,但購入的進項票下月才開來,有影響嗎?那這樣要怎樣做分錄
答: 你好,可以做暫估,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,等發(fā)票來時,紅字沖銷借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,憑發(fā)票做正確分錄。借:庫存商品 貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷項票 已開 進項票下個月 回來 怎么暫估 做分錄
答: !借:庫存商品—暫估 貸:應付賬款 就可以的


小末 追問
2019-09-23 11:39
maize老師 解答
2019-09-23 11:45