老師,我們在月初時收到甲方公司開的進項票200W,然后我又給乙方公司開了200w的銷項票,但是都沒有付款,我應該怎么記分錄做賬,謝謝老師
MM
于2022-03-17 11:21 發(fā)布 ??594次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-03-17 11:24
你可以通過應收賬款和應付賬款,嗯,你比如說恩,你采購的庫存商品吧,你可以借庫存商品,貸應付賬款,然后你銷售的話可以借應收賬款。貸主營業(yè)務收入,應交稅費。
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你可以通過應收賬款和應付賬款,嗯,你比如說恩,你采購的庫存商品吧,你可以借庫存商品,貸應付賬款,然后你銷售的話可以借應收賬款。貸主營業(yè)務收入,應交稅費。
2022-03-17 11:24:12

你好,銷項對應的不含稅金額入主營業(yè)務收入 銷項稅貸應交稅費應交增值稅銷項稅 進項入主營業(yè)務成本 對應進項稅入應交稅費應交增值稅進項稅
2020-05-13 09:36:57

借:應收賬款 19049.3
貸:主營業(yè)務收入 17971.04
應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 1078.26
借:推廣服務費 99056.6
應交稅費-應交增值稅(進項稅) 5943.4
貸:應付賬款 105000
2020-05-13 10:02:01

你好,入庫的話可以先暫估入庫。
2020-06-30 17:29:31

你好,可以做暫估,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,等發(fā)票來時,紅字沖銷借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,憑發(fā)票做正確分錄。借:庫存商品 貸:應付賬款
2016-11-30 13:42:45
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