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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-07 20:44

借預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費待認(rèn)證
貸銀行存款
次月確認(rèn)了銷售收入,
借主營業(yè)務(wù)成本
貸預(yù)付賬款

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。

懵懂的小白菜 追問

2022-03-07 20:46

我本月已經(jīng)認(rèn)證了該費用,有問題嗎?

懵懂的小白菜 追問

2022-03-07 20:47

這樣分錄會不會不一樣

郭老師 解答

2022-03-07 20:48

可以借預(yù)付賬款
應(yīng)交稅費
應(yīng)交增值稅進項
貸銀行存款,
次月結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。

懵懂的小白菜 追問

2022-03-07 20:47

發(fā)票該放到本月還是次月呢

郭老師 解答

2022-03-07 20:48

發(fā)票放到本月就可以

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相關(guān)問題討論
你好,你單位主營的業(yè)務(wù)就是購銷設(shè)備嗎?
2020-04-09 10:28:19
借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行存款 次月確認(rèn)了銷售收入, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
2022-03-07 20:44:24
你收到進項票做成本就可以了,可以看下建筑業(yè)的課程
2019-09-19 09:01:55
同學(xué)你好,可以開,購進先做暫估入賬。銷售根據(jù)實際售出開具發(fā)票。
2019-07-24 18:53:26
你好,留抵不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2017-07-30 18:54:09
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