
繳納增值稅的時(shí)候申報(bào)的數(shù)字和稅務(wù)扣款產(chǎn)生了0.12元差額,怎么處理?
答: 以申報(bào)表的收入,稅額為準(zhǔn),對(duì)賬務(wù)處理做相應(yīng)調(diào)整,做到二者數(shù)據(jù)一致
老師 ,增值稅 2022 計(jì)提了 850.12 元,繳納的時(shí)候少交了 0.12 元。導(dǎo)致我現(xiàn)在的增值稅 對(duì)不上,怎么處理?
答: 你好,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅代營(yíng)業(yè)外收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月應(yīng)交增值稅為47.99元,報(bào)表也是按這個(gè)做的,然后申報(bào)了,,申報(bào)的時(shí)候國(guó)稅上顯示增值稅是48元,4月扣款的時(shí)候那差額0.01元怎么處理呢?
答: 您好,可以記入稅金及附加,或者營(yíng)業(yè)外支出。


學(xué)習(xí) 追問(wèn)
2018-11-22 11:11
鄒老師 解答
2018-11-22 11:11