
增值稅(不用繳納)申報(bào)完,地稅也申報(bào)繳納完稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)出現(xiàn)了問題,能作廢增值稅和地稅申報(bào)嗎?作廢的話,繳納的稅額又該怎么辦?
答: 如果沒有稅款發(fā)生??梢院投悇?wù)局人員溝通將原報(bào)表撤回再申報(bào)。
小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
答: 你好 是按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算繳納附加稅 也就是您增值稅是按1%交的 附加稅也就是按1%計(jì)算的增值稅來申報(bào)計(jì)算附加稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)納稅時(shí),增值稅季報(bào)零申報(bào)也要點(diǎn)那個(gè)稅款繳納嗎?
答: 你好,零申報(bào)不需要點(diǎn)擊扣款的
2月申報(bào)繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,重新更正申報(bào),多繳納了增值稅。本月申報(bào)增值稅時(shí)需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中嗎?
增值稅申報(bào)時(shí)有代開發(fā)票,代開發(fā)票的增值稅已繳納,申報(bào)系統(tǒng)中預(yù)繳稅額與實(shí)際繳納的增值稅不符怎么處理?
請問,上申報(bào)增值稅時(shí),上年申報(bào)繳納的增值稅金額還會(huì)體現(xiàn)在次年的申報(bào)表中嗎

