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送心意

蔣老師

職稱,中級會(huì)計(jì)師

2018-11-22 12:18

你好,請問你們是一般納稅人還是小規(guī)模

嚕嚕嚕 追問

2018-11-22 12:32

一般納稅人

蔣老師 解答

2018-11-22 15:01

月末,企業(yè)應(yīng)將"預(yù)交增值稅"明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入"未交增值稅"明細(xì)科目,借記"應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅"科目,貸記"應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅"科目。

如果繳納是當(dāng)月的增值稅那么直接做分錄:

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)。

貸:銀行存款如果是上個(gè)月的增值稅。

那么期末將貸方應(yīng)交的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅:

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。

在實(shí)際繳納時(shí)再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷:

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)。

貸:銀行存款。

蔣老師 解答

2018-11-22 16:39

不好意思,下午臨時(shí)有事回答晚了,請問還有其他問題嗎

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,請問你們是一般納稅人還是小規(guī)模
2018-11-22 12:18:05
你好,你是具體要問增值稅的什么問題?
2018-11-22 12:43:43
你好,收到退稅賬,沖你之前多交稅款就可以了 借:銀行存款 正數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 負(fù)數(shù)
2023-02-14 16:06:48
你好,如果您企業(yè)勾選認(rèn)證的可以,掃描認(rèn)證不可以
2019-11-29 12:59:11
同學(xué)您好, 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-10-30 11:34:57
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