
外賬,法人存進(jìn)公司錢,我看前任會(huì)計(jì)做到應(yīng)付賬款里面,然后銷售的時(shí)候沒走銀行的就沖減法人的那個(gè)應(yīng)付,這樣對(duì)嗎?,不是應(yīng)該放到其他應(yīng)付款嗎?
答: 法人存錢,要看目的,若果是銷售款,就計(jì)入對(duì)應(yīng)客戶的應(yīng)收; 如果是法人借款給公司,就計(jì)入其他應(yīng)付款
老師,想請(qǐng)問,付款給個(gè)人,賬戶不符,退回來了,那我們做賬,應(yīng)該是,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,是吧?然后,重新付的時(shí)候,再借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,是吧?我看我們公司,之前的會(huì)計(jì),做的是,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。我覺得,這么做,不對(duì)吧?
答: 你付款的時(shí)候做借其他應(yīng)收款 貸銀行 退回做借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,重新付款要是之前沒有合作,那就先掛其他應(yīng)收款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個(gè)月支付一筆物業(yè)費(fèi)5000元,在沒收到票的情況下會(huì)計(jì)記賬這么做 計(jì)提借管理費(fèi)用5000 貸應(yīng)付賬款5000 支付借應(yīng)付賬款5000 貸銀行存款5000 等到后來收到專票了他在沖一筆前面的管理費(fèi),做成借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 他做的賬都類似于這樣的,我不理解,付出去錢的時(shí)候不就做借應(yīng)付賬款貸銀行存款,等到有票了再把應(yīng)付充掉嗎?他說他的是權(quán)責(zé)發(fā)生制,我的這種做法不是!他的做法對(duì)嗎
答: 你好! 對(duì)的。

